爱立信2016年第一季度财报显示,今年一季度爱立信实现净销售额522.1亿瑞典克朗,较去年同期的535.2亿瑞典克朗下滑2%;净利润19.7亿瑞典克朗,同比增长49%。2016年一季度,受欧洲发展疲弱和部分新兴市场宏观经济环境疲软的影响,爱立信销售额有所下降。与此同时,北美、中国和东南亚市场销售增长。受益于近期签署的包括某些一次性项目合同的影响,爱立信知识产权许可授权收入同比增长。2016年一季度,爱立信运营利润率同比增至6.7%(去年同期为4%),这主要得益于网络业务改善。但是,全球服务业务在本季度遭遇挑战。
在财报中,爱立信宣布将进行结构性调整。新的组织结构将设有五大业务部门和一个特设的“行业与社会”(Industry & Society)客户业务部,以适应公司对核心业务、目标增长领域和成本与效率计划的开展。爱立信称:“现在正是调整的最佳时机,这些调整将帮助我们的客户更方便地与我们开展合作,无论他们来自运营商、媒体公司还是其他行业。”
业务表现
网络业务销售同比出现轻微下滑。在中东和拉美地区的一些新兴市场,疲弱的宏观经济环境持续对销售产生负面影响。在欧洲,由于2015年移动宽带项目的完工,销售下降。北美、东南亚地区移动宽带销售上升,中国市场的4G快速部署在继续。公司知识产权(IPR)转让授权收入同比增长,这主要得益于近期包括某些一次性项目合同的签署。IP和核心网络软件销售则出现下滑。
全球服务业务销售同比下降,这主要是受到欧洲和拉美地区网络部署不活跃的影响。专业服务销售保持平稳,咨询和系统集成业务有所增长,这主要是得益于本季度所签署的21项合同带来的网络转型项目和稳定的管理服务销售。
受益于较高的知识产权转让授权收入,支撑解决方案业务销售同比增长。运营商受到数据增长和更加注重客户体验的驱动,加速OSS和BSS解决方案的转型,也因此形成了对OSS和BSS的强劲需求。
盈利表现
尽管知识产权授权收入增长,但毛利率有所下降。主要原因是因为全球服务业务的利润率较低,部分亚洲市场移动宽带覆盖项目的占比较高,以及IP和核心网络的软件销售走低。运营利润率受到运营费用减少和货币因素的积极影响,同比增长6.7%。
网络业务运营利润率有所改善,这得益于知识产权授权收入增长支持下无线业务利润率的提升。全球服务业务本季度遭遇挑战,这是因为移动宽带覆盖活跃度的低迷,导致网络部署的一些短期亏损。此外,由于大量的系统集成改造项目处于刚刚启动阶段,专业服务业务的运营利润率出现下降。
在本季度末,爱立信经营活动现金流为负24亿瑞典克朗,这与一年前相比是一个显著的改善。现金流的季度波动很大,其考察应以全年为基础。爱立信强调,为今年设定的70%以上的现金转换目标将维持不变。
2016年重点关注三个领域
在公布公司2015年全年业绩时,爱立信提出了2016年的三个重点领域。第一个重点领域是核心业务,将继续在4G捕捉商机,并在5G扩大其领先地位。在今年三月的巴展(Mobile World Congress)上,爱立信宣布了21项新签订的客户合同,以及一系列行业与学术界的合作研究项目,从技术和商业等方面展示了其5G领导力。
2016年第二个重点内容是提高目标增长领域的利润率。这些领域在专业服务的驱动下销售呈现增长。未来,爱立信将继续更加注重软件销售和经常性的业务,以提高盈利能力。
2016年第三个重点领域是持续提高成本和效率,以便在整个行业保持竞争力。全球成本和效益计划正在按计划推进,本季度运营支出缩减了5亿瑞典克朗。爱立信表示,有信心在2017年实现比2014年缩减90亿瑞典克朗的目标。
本季度,在上述90亿成本和效益计划外,爱立信还开始采取更多措施。因此,爱立信正调整其业务运行,以适应目前的移动宽带项目量,而这主要会影响服务交付。新增措施都将反映在2016年增加的重组费用预估中。
目标驱动:精简为“5+1”结构
爱立信宣布将公布公司结构性调整,以进一步加快战略执行,更加努力地推动公司上下的效益和增长。“我们将创建一个更加精简、更加目标驱动的组织,以满足不同客户群的需求,更快地捕捉市场机会。5G、物联网(IoT)和云正在驱动产业发展迈上新台阶,现在正是调整的最佳时机。”
据了解,调整后的组织结构将设有五大业务部门和一个特设的“行业与社会”(Industry & Society)客户业务部,以适应公司对核心业务、目标增长领域和成本与效率计划的开展。爱立信认为,这些调整将帮助客户更方便地与其开展合作,“这些调整将提升我们的竞争力,推动公司发展,促进收入增加。”